国投财务召开支委扩大会议专题研究部署审计工作

日期: 2022-08-25

2022年8月15日上午,国投财务召开支委扩大会专题研究部署审计工作。会议通报了以前年度集团巡视、审计发现问题整改自查和抽查情况,审议了董事长任期经济责任审计整改报告,再次研究部署落实集团领导的批示要求。国投财务领导班子、全体中层及相关部门员工代表参加会议。

会议指出,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,对如何支持和配合审计开展工作,以及审计机构如何加强自身建设都提出了明确要求。

会议要求,各部门一是要大力支持内部审计工作,内部审计部门要加强自身建设,为公司高质量发展提供坚强保证。二是要以本次通报为契机,进一步压实整改责任,切实做到问题真改、实改,整改工作取得成效。三是要高度重视董事长任期经济责任审计报告,制定明确的整改措施、整改完成标志和整改时间,审计部门要从严监督,定期跟踪督办,确保审计发现问题均得到有效整改。

会议集中研讨了集团领导对董事长任期经济责任审计报告的批示要求,对贯彻落实集团领导批示要求再研究、再部署、再落实。会议强调,各部门要坚决把思想和行动统一到集团总体工作部署上去,以此次审计整改为契机,更加聚焦“四个平台”建设,加快推动存量项目风险化解,统筹信息化建设,确保所有问题整改到位,进一步提升公司经营管理水平,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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